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Repositorio de Tesis USAT
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Author(s)
2023
Análisis de los procesos para el diseño de políticas de gestión de riesgos operativos, caso consorcio Juan
Campos Diaz, Rosita Catherine
;
Faberio Zambrano, Juan Angelo
2016
Aplicación de la propuesta de un sistema de control interno en la empresa comercial Agro Especias y Frutos del país S.A.C. para mejorar su proceso de compras y el impacto en su rentabilidad, Chiclayo 2016
Carranza Torres, Maribel
;
Anaya Chávez, Celinda Milagros
;
Sánchez Malca, Osmar Oswaldo
2015
Aplicación de una auditoría tributaria preventiva en la empresa Import SAC para el ejercicio fiscal 2013 en la ciudad de Chiclayo a fin de evitar posibles infracciones y sanciones administrativas
Carbonel Mendoza, Jannier Leopoldo
;
Carranza García, Jauner
2023
Aspectos clave del control interno en la gestión administrativa de las empresas del sector privado
Carranza Torres, Maribel
;
Martinez Vega, Fiorella Evelyn
2019
Auditoría administrativa al Área de Tesorería para establecer mejoras en el control interno en la empresa Diagnoslab SAC, periodo - 2018
Campos Díaz, Rosita Catherine
;
Fernandez Diaz, Johana
2014
Auditoría operativa aplicada al área de ventas, en la empresa Pardo´s Chicken Chiclayo, para una mayor eficiencia de sus procesos operativos
Beltrán Portilla, Flor de María
;
Monteza Diaz, Anthony
2022
Auditoría tributaria preventiva para el diseño de políticas de control de transacciones entre las empresas del grupo empresarial Ingeniería & Construcción para evitar contingencias tributarias
Olivos Campos, Carlos Alberto
;
Olano Tume, Jenny Anselma
2021
Control interno de los procesos operativos para la mejora de la gestión operativa de la empresa Hotelera Libertad de Lambayeque
Beltran Portilla, Flor De Maria
;
Delgado Carlos, Yalú Aymé
2016
El control interno en la aplicación de medidas preventivas para la reducción de riesgos en los procesos de compras y producción en el Molino La Estrella SAC
Beltrán Portilla, Flor de María
;
Verona Bernal, Liliana Mariella
;
Wong Chung, Emilia
2024
El control interno en la gestión del área comercial y su efecto en la cobranza en la EPS Marañón S.A, 2022
Beltran Portilla, Flor De Maria
;
Piedra Peña, Yohana Liset
2024
El control interno y su incidencia en la gestión del Área de Abastecimiento de un hospital público - región Lambayeque 2022
Beltran Portilla, Flor De Maria
;
Iturregui Arbaiza, Karem Ibania del Pilar
2023
El control interno y su incidencia en los procesos del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Chongoyape, 2021
Beltran Portilla, Flor de Maria
;
Centurion Monteza, Clotilde
2020
Diseño de control interno en el área de mantenimiento para disminuir los costos de servicios en la Empresa de Transporte de Carga San Eduardo SAC, durante el periodo 2018
Torres Gálvez, César Augusto
;
Chafloque Saavedra, Mirella Arasely
2019
Diseño de control interno en el proceso de facturación de recibos de agua para mejorar la efectividad y gestión en la UASAA de la Municipalidad de Pomalca – periodo 2017
Beltran Portilla, Flor de María
;
Gonzales Ruiz, Elmer
;
Tello Mosquera, Andre Paul
2019
Diseño de control interno para mejorar la gestión del Área de Ventas de la empresa Negociaciones Franorte S.A.C. periodo 2015-2016
Beltrán Portilla, Flor de María
;
Chapoñan Santisteban, Carolina Laura Agripina
2019
Diseño de controles internos para la gestión de existencias en Grifo Tobi EIRL, periodo 2017-2018
Carranza Torres, Maribel
;
Cruzalegui Cruzalegui, Enrique Artur
;
Perez Burgos, Yvan Gerardo
2019
Diseño de controles internos para la mejora del proceso del Área de Tesorería y el cumplimiento normativo en el Hospital Regional Docente Las Mercedes - Chiclayo
Beltrán Portilla, Flor de María
;
Rivas Adanaque, Nilda Flor
2022
Diseño de lineamientos de control interno en los procesos operativos de ventas y gastos para mejorar la gestión administrativa y financiera en una empresa agrícola
Carranza Torres, Maribel
;
Cavero Calle, Mirtha Yohany
2019
Diseño de lineamientos de control interno para mejorar la gestión operativa en el Área de Tesorería de la empresa Molinera Tropical del Norte SAC
Carranza Torres, Maribel
;
Guanilo Gonzales, Norma Liliana
;
Mendoza Cubas, Doris Amparo
2021
Diseño de políticas de control interno para el proceso de ventas bajo el modelo “Pandero” en la empresa DHL Autos SAC
Carranza Torres, Maribel
;
Delgado Chero, Jarumy Lisseth